公告重要子公司達亞國際股份有限公司取得會計師內部控制專案審查報告

序號 1 發言日期 108/08/20 發言時間 15:24:34
發言人 陳靖宜 發言人職稱 協理 發言人電話 02-28816686
主旨 公告重要子公司達亞國際股份有限公司取得會計師內部控制專案審查報告
符合條款 第 29 款 事實發生日 108/08/20
說明 1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:108/08/20
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:107/07/01~108/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:重要子公司達亞國際股份有限公司因應
股票公開發行作業需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:108/08/19
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱,路徑為:公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

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